
岗位职责:
1. 负责应付账款的日常处理,确保付款流程准确及时;
2. 核对供应商发票、采购订单及收货单据,保证三单匹配;
3. 定期与供应商进行对账,处理差异并更新账务信息;
4. 协助完成月度结账及财务报表相关数据支持;
5. 维护供应商主数据及付款记录,确保财务系统信息完整。
任职要求:
1. 工作认真细致,具备较强的责任心和执行力;
2. 善于沟通,能与内部部门及外部供应商有效协作;
3. 熟练使用财务软件及Excel等办公工具,具备基础数据分析能力;
4. 具备良好的学习能力,能够快速掌握业务流程;
5. 拥有团队合作精神,适应规范化的财务工作环境。
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